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山南市妇女联合会2014年度部门决算

2016-10-24 16:45:46  http://www.xzsnw.com  稿源:山南市妇女联合会  作者:
  

  目 录

  第一部分 山南市妇女联合会概况

  一、主要职能

  二、部门单位构成

  第二部分 山南市妇女联合会2014年度部门决算明细表

  一、财政拨款收支决算总表

  二、一般公共预算支出决算表

  三、一般公共预算基本支出决算表

  四、一般公共预算“三公”经费支出决算表

  五、政府性基金支出决算表

  六、部门收支决算总表

  七、部门收入决算总表

  八、部门支出决算总表

  第三部分 山南市妇女联合会2014年度部门决算情况说明

  第四部分 名词解释

  第一部分 山南市妇女联合会概况

  一、主要职能

  (一)团结动员全市妇女积极投身改革开放和社会注意现代化建设事业,促进经济发展和社会全面进步。

  (二)教育、引导广大妇女树立爱国主义思想,坚定社会主义信念,反对分裂,维护祖国统一和民族团结,增强自尊、自信、自立、自强的精神,全面提高素质,促进妇女人才成长。

  (三)代表妇女参加市直机关和社会事务的民主管理和民主监督,贯彻、宣传、落实有关妇女儿童的法律、法规、规章,依法维护妇女儿童的合法权益,为妇女儿童服务。

  (四)加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界关心支持妇女儿童事业。

  (五)巩固和发展妇女爱国统一战线,扩大各族各界妇女的大团结,加强同区内外妇女联谊交往,宣传山南和山南妇女,发展我市妇女儿童团事业。

  (六)承办山南市妇女儿童工作委员会办公室日常工作。

  (七)配合组织部门搞好妇女干部的培养教育和推荐选拔工作。

  (八)承办市委、市政府交办的其他事项。

  二、山南市妇女联合会部门决算单位构成

  山南市妇女联合会2014年度决算公开包括以下单位数据:

  根据上述职责,妇联设置3个行政机构和1个事业机构。

  (一)行政机构:

  1.办公室

  负责调查研究全市妇女工作和妇女运动发展情况,宣传并组织实施妇女事业发展规划;负责综合协调机关各科室工作,负责妇女工作综合性文件和材料的起草、审核工作;负责妇联党组会形成的决议、决定、各项意见及规章制度的起草和监督、检查、落实工作;负责文秘档案管理、报刊杂志的订阅和保密工作;负责机关人事管理工作;负责机关资产、财务、后勤管理、基本建设、环境卫生、安全保卫工作。

  2.妇女儿童权益部(妇女儿童工作委员会办公室)

  负责监督、推动《中华人民共和国妇女权益保障法》、《未成年人保护法》和《西藏自治区实施<妇女权益保障法>、<未成年人保护法>办法》、《婚姻法》等有关妇女儿童法律法规以及女职工劳动保护条例等法律、法规的实施和贯彻,提高广大妇女和社会群众的法律意识,切实维护妇女儿童的合法权益;承办妇女同志的来信来访,督促、检查基层妇联信访工作,为妇女群众提供法律咨询服务;配合有关部门打击拐卖妇女儿童的违法犯罪活动;承办评选表彰“维权”先进工作者、儿童工作先进单位和先进个人的具体工作;做好优生、优育、优教和家庭教育科学知识宣传普及工作,促进我市家庭教育事业的发展,不断优化少年儿童成长环境;认真组织实施“春蕾计划”,办好“春蕾”女童班,不定期进行检查指导,解决实际问题,发展女童教育。承办山南市妇女儿童工作委员会的日常工作。

  3.城乡妇女工作部

  负责动员和组织妇女参与经济建设和社会发展,开发妇女人力资源;配合组织人事部门做好妇女干部的推荐、选拔、培训工作,指导各级妇联(妇女)组织搞好妇女文化科技培训和职业技能培训工作,提高妇女的文化科技素质和适应市场经济发展的能力;开展社区妇女工作,促进妇女广泛平等就业;动员和组织妇女参与扶贫、西部大开发和生态环境建设;促进农村妇女依靠科技致富;指导各级妇联开展“双学双比”、“巾帼建功”、“五好家庭”、“三八红旗手”等各种竞赛活动,配合有关部门开展扫除妇女文盲工作等。

  (二)事业机构

  妇女儿童活动中心

  科级建制,全额拨款。其职责是:

  负责积极配合上级业务部门开展全地区妇女儿童工作者的培训工作,为广大妇女儿童提供学习科学文化知识、进行文化娱乐和体育活动服务,向社会提供读书、娱乐、图片展览等服务;负责有关妇女会议、培训的接待工作。

  第二部分 山南市妇女联合会2014年度部门决算明细表

财政拨款收支决算总表
单位:万元
收入 支出
项目 决算数 项目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
一、本年收入 395.35 一、本年支出 395.35 395.35 ——
(一)一般公共预算拨款 395.35 (一)一般公共服务支出 265.48 265.48 ——
(二)政府性基金预算拨款 —— (二)外交支出 —— —— ——
—— —— (三)…… —— —— ——
二、上年结转 —— (八)社会保障和就业支出 127.17 127.17 ——
(一)一般公共预算拨款 —— (十九)住房保障支出 2.7 2.7 ——
(二)政府性基金预算拨款 …… —— —— ——
—— —— —— —— —— ——
—— —— 二、结转下年 —— —— ——
—— —— —— —— —— ——
收 入 总 计 395.35 支 出 总 计 395.35 395.35 ——

一般公共预算支出决算表
                                      单位:万元
功能分类科目 年决算数 备注
科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
201 一般公共服务 265.48 196.58 68.9 ——
20101 人大事务 —— —— —— ——
2010101 行政运行 —— —— —— ——
20129 群众团体事务 265.48 196.58 68.9 ——
2012901     行政运行 265.48 196.58 68.9 ——
208 社会保障和就业支出 127.17 127.17 —— ——
20805 行政事业离退休 127.17 127.17 —— ——
2080504 未归口管理的行政单位离退休 127.17 127.17 —— ——
221 住房保障支出 2.7 2.7 —— ——
22102 住房改革支出 2.7 2.7 —— ——
2210203 购房补贴 2.7 2.7 —— ——
合计 …… 395.35 326.45 68.9 ——
备注:本表按照政府收支分类科目列示到项级科目

一般公共预算基本支出决算表
单位:万元
经济分类科目 年基本支出 备注
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
301 工资福利支出 138.92 138.92 —— ——
30101 基本工资 29.45 29.45 —— ——
30102 津贴补贴 101.86 101.86 —— ——
30103 奖金 5.23 5.23 —— ——
30104 社会保障缴费 2.38 2.38 —— ——
302  商品和服务支出 37.13 —— 37.13 ——
30201 办公费 5.9 —— 5.9 ——
30205 水费 1.49 —— 1.49 ——
30206 电费 2.39 —— 2.39 ——
30207 邮电费 5.5 —— 5.5 ——
30211 差旅费 6 —— 6 ——
30229 福利费 0.11 —— 0.11 ——
30213 维修费 4.78 —— 4.78 ——
30226 劳务费 0.18 —— 0.18 ——
30228 工会经费 2.16 —— 2.16 ——
30231 公务用车运行维护费 7.65 —— 7.65 ——
30299 其他商品和服务支出 0.97 —— 0.97 ——
303 对个人和家庭的补助 150.4 150.4 —— ——
30302 退休费 127.17 127.17 —— ——
30304 抚恤金 19.73 19.73
30313 购房补贴 2.7 2.7 —— ——
30399 其他对个人和家庭补助支出 0.8 0.8 —— ——
合计 326.45 289.32 37.13 ——

一般公共预算“三公”经费支出决算表
单位:万元
2013年决算数 2014年决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
14.21 —— 12.83 —— 12.83 1.38 13.38 —— 12.65 —— 12.65 0.73
—— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— ——
—— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— ——
—— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— ——
—— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— ——

部门收支决算总表
单位:万元
收入 支出
项目 决算数 项目 决算数
一、一般公共预算拨款收入 395.35 一、一般公共服务 265.48
二、政府性基金预算拨款收入 —— 二、外交 ——
三、事业收入 —— 三、国防 ——
四、事业单位经营收入 —— 四、公共安全 ——
五、其他收入 —— 五、教育 ——
—— —— 六、科学技术 ——
—— —— 八、社会保障和就业支出 127.17
—— —— 十九、住房保障支出 2.7
—— —— —— ——
—— —— —— ——
本年收入合计 395.35 本年支出合计 395.35
用事业基金弥补收支差额 —— —— ——
上年结转 —— 结转下年 ——
—— —— —— ——
—— —— —— ——
收 入 总 计 395.35 支 出 总 计 395.35

部门收入决算总表
单位:万元
科目 合计 上年结转 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 下级单位上缴收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额
科目编码 科目名称 —— —— —— —— —— —— —— —— —— ——
201 一般公共
服务支出
265.48 —— 265.48 —— —— —— —— —— —— ——
20101 人大事务 265.48 —— 265.48 —— —— —— —— —— —— ——
2010101 行政运行 265.48 —— 265.48 —— —— —— —— —— —— ——
20129 群众团体事务 265.48 —— 265.48 —— —— —— —— —— —— ——
2012901     行政运行 265.48 —— 265.48 —— —— —— —— —— —— ——
208 社会保障和就业支出 127.17 —— 127.17 —— —— —— —— —— —— ——
20805 行政事业离退休 127.17 —— 127.17 —— —— —— —— —— —— ——
2080504 未归口管理的行政单位离退休 127.17 —— 127.17 —— —— —— —— —— —— ——
221 住房保障支出 2.7 —— 2.7 —— —— —— —— —— —— ——
22102 住房改革支出 2.7 —— 2.7 —— —— —— —— —— —— ——
2210203 购房补贴 2.7 —— 2.7 —— —— —— —— —— —— ——
—— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— ——
合 计 395.35 —— 395.35 —— —— —— —— —— —— ——

部门支出决算总表
单位:万元
科目 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对下级单位
补助支出
科目编码 科目名称 —— —— —— —— —— ——
201 一般公共服务支出 265.48 196.58 68.9 —— —— ——
20101 人大事务 —— —— —— —— —— ——
2010101 行政运行 —— —— —— —— —— ——
20129 群众团体事务 265.48 196.58 68.9 —— —— ——
2012901     行政运行 265.48 196.58 68.9 —— —— ——
208 社会保障和就业支出 127.17 127.17 —— —— —— ——
20805 行政事业离退休 127.17 127.17 —— —— —— ——
2080504 未归口管理的行政单位离退休 127.17 127.17 —— —— —— ——
221 住房保障支出 2.7 2.7 —— —— —— ——
22102 住房改革支出 2.7 2.7 —— —— —— ——
2210203 购房补贴 2.7 2.7 —— —— —— ——
—— —— —— —— —— —— —— ——
合 计 395.35 326.45 68.9 —— —— ——

 

  第三部分 山南市妇女联合会2014年度部门决算情况说明

  一、2014年度财政拨款收支决算总体情况说明

  全年一般预算收入为395.35万元,其中:一般公共预算收入安排395.35万元,一般预算支出395.35万元收支平衡。

  二、2014年度一般公共预算当年财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算当年财政拨款决算规模变化情况

  一般预算收入为395.35万元,与上年决算数同比增加12.10%。

  (二)一般公共预算当年财政拨款决算结构情况

  全年支出共计:395.35万元。基本支出资金326.45万元,占总支出的82.57%,项目支出69.9万元,占总支出的17.43%。基本支出中,工资福利性支出为138.92万元,占总支出的35.14%;商品和服务支出37.13万元,占总支出的9.39%;对个人及家庭补助支出为150.4万元,占总支出的38.04%,其中退休人员工资为127.17万元,住房补贴为2.7万元。

  (三)一般公共预算当年财政拨款决算具体使用情况

  1、一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)265.48 万元,占总支出的67.15%。其中基本支出196.58万元,主要用于发放正常工资、支持日常公用运转和人员经费;项目支出68.9万元,主要用于专项业务活动的开展。

  2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)127.17万元,占总支出的32.17%。主要用于我单位退休人员的工资支出。

  3、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2.7万元,占总支出的0.68%。主要用于在职人员住房补贴发放。

  三、2014年度一般公共预算基本支出决算情况说明

  基本支出决算326.45万元,用于保证人员及日常公用运转。包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出。

  1.工资福利支出138.92万元。主要用于在职职工基本工资、津贴补贴和社会保障费。

  2.商品和服务支出37.13万元。主要用于办公费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等日常开支。

  3.对个人和家庭补助支出150.4万元。主要用于离退休人员工资、休假费发放等。

  四、2014年“三公”经费决算情况说明

  2014年,“三公”经费决算为13.38万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与上年一样没有。公务接待费0.73万元,与上年预算数同口径下降47.1%,原因是八项规定要求。公务用车运行维护费12.65万元,与上年预算数同口径减少1.4%,原因是驻村用的轿车,油料及维修费用较低。我单位公务用车2014年购置数为0台,保有量为编制数2台。国内公务接待的批次2批、人数20人。

  五、2014年度收支决算情况总体说明

  2014年,总收入安排376.82万元,总支出安排376.82万元,收支平衡。收入由一般预算收入构成,无政府性基金等收入。支出由一般预算支出构成,未安排政府性基金支出。

  六、2014年度收入决算情况说明

  2014年,收入共安排376.82万元。收入由一般预算收入构成,无政府性基金等收入。

  七、2014年度支出决算情况说明

  2014年,支出共安排376.82万元。支出由一般预算支出构成,未安排政府性基金支出。

  八、其他重要事项的情况说明

  第四部分 名词解释

编辑:巴桑卓玛
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