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山南市藏医医院2014年度部门决算

2016-11-30 17:19:17  http://www.xzsnw.com  稿源:山南市藏医医院  作者:
  

  目 录

  第一部分山南市藏医医院概况

  一、主要职能

  二、部门单位构成

  第二部分 山南市藏医医院2014年度部门决算明细表

  一、财政拨款收支决算总表

  二、一般公共预算支出决算表

  三、一般公共预算基本支出决算表

  四、一般公共预算“三公”经费支出决算表

  五、政府性基金支出决算表

  六、部门收支决算总表

  七、部门收入决算总表

  八、部门支出决算总表

  第三部分山南市藏医医院2014年度部门决算情况说明

  第四部分 名词解释

  第一部分

  藏医(部门)概况

  一、主要职能

  (一)认真贯彻落实党的卫生方针政策和各项法律法规;

  (二)承担全市最基本的藏医医疗、预防、保健、康复健康服务;

  (三)承担全市藏医药传承、保护、发展、科研、教学、文化、产业发展等任务;

  (四)承担基层藏医医疗卫生机构培训、开展学术讲座、专家会诊,义诊等政府指令性相关工作任务;

  (五) 承担县级单位共性政府指令性任务

  二、山南市藏医医院部门决算单位构成

  山南市藏医医院2014 年度决算公开包括以下单位数据:

  第二部分

  山南市藏医医院2014年度部门决算明细表

财政拨款收支决算总表
单位:万元
收入 支出
项目 决算数 项目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
一、本年收入 1485.4 一、本年支出 —— 1485.4 ——
(一)一般公共预算拨款 —— (一)一般公共服务支出 —— —— ——
(二)政府性基金预算拨款 —— (二)外交支出 —— —— ——
—— —— (三)…… —— —— ——
二、上年结转 —— (四)…… —— —— ——
(一)一般公共预算拨款 —— …… —— —— ——
(二)政府性基金预算拨款 —— …… —— —— ——
—— —— —— —— —— ——
—— —— 二、结转下年 —— —— ——
—— —— —— —— —— ——
收 入 总 计 1485.4 支 出 总 计 —— 1485.4 ——

一般公共预算支出决算表
                                      单位:万元
功能分类科目 年决算数 备注
科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
201 一般公共服务 1485.4 1463.5 21.9 ——
21002 卫生 —— —— —— ——
21002 藏医院 —— —— —— ——
2100202 中医(民族)医院 1485.4 1463.5 21.9 ——
…… …… —— —— —— ——
…… …… —— —— —— ——
合计 —— 1485.4 1463.5 21.9 ——
备注:本表按照政府收支分类科目列示到项级科目

一般公共预算“三公”经费支出决算表
单位:万元
年决算数 年决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
18.95 —— 18.95 —— 16 2.95 15.05 —— 15.05 —— 12 3.05
—— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— ——
—— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— ——
—— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— ——
—— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— ——

部门收支决算总表
单位:万元
收入 支出
项目 决算数 项目 决算数
一、一般公共预算拨款收入 2057.8 一、一般公共服务 ——
二、政府性基金预算拨款收入 —— 二、外交 ——
三、事业收入 5174.9 三、国防 ——
四、事业单位经营收入 —— 四、公共安全 ——
五、其他收入 65.9 五、教育 ——
—— —— 六、科学技术 ——
—— —— …… ——
—— —— …… ——
—— —— —— ——
—— —— —— ——
本年收入合计 7298.6 本年支出合计 5549
用事业基金弥补收支差额 —— —— ——
上年结转 953.9 结转下年 1070.6
—— —— —— ——
—— —— —— ——
收 入 总 计 8252.5 支 出 总 计 8252.5

部门收入决算总表
单位:万元
科目 合计 上年结转 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 下级单位上缴收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额
科目编码 科目名称 —— —— —— —— —— —— —— —— —— ——
201 一般公共
服务支出
—— —— —— —— —— —— —— —— —— ——
20101 人大事务 —— —— —— —— —— —— —— —— —— ——
2010101 行政运行 —— —— —— —— —— —— —— —— —— ——
…… …… —— —— —— —— —— —— —— —— —— ——
21002 藏医院 7298.6 —— 2057.7 —— 5240.9 —— —— —— —— ——
2100202 中医(民族)医院 7298.6 —— 2057.7 —— 5240.9 —— —— —— —— ——
—— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— ——
—— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— ——
—— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— ——
—— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— ——
—— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— ——
—— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— ——
合 计 7298.6 —— 2057.7 —— 5240.9 —— —— —— —— ——

部门支出决算总表
单位:万元
科目 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对下级单位
补助支出
科目编码 科目名称 —— —— —— —— —— ——
201 一般公共服务支出 —— —— —— —— —— ——
20101 人大事务 —— —— —— —— —— ——
2010101 行政运行 —— —— —— —— —— ——
21002 藏医院 1485.4 1366 119.4 —— —— ——
2100202 中医(民族)医院 1485.4 1366 119.4 —— —— ——
—— —— —— —— —— —— —— ——
—— —— —— —— —— —— —— ——
—— —— —— —— —— —— —— ——
—— —— —— —— —— —— —— ——
—— —— —— —— —— —— —— ——
—— —— —— —— —— —— —— ——
—— —— —— —— —— —— —— ——
合 计 1485.4 1366 119.4 —— —— ——

  第三部分

  山南市藏医医院2014 年度

  部门决算情况说明

  2014年度财务决算报表说明

  一、基本数字:

  (一)人员实际情况为:2014我院实有人数,162人。行政管理双肩挑人员15,医技人员 78人,合同制工人23人,(包含医技人员),固定工人 12人,援藏人员2人,退休人员 29人, 本年年末在册人数133人。

  (二)人员增减情况2014年内新增9人,分配的大中专毕业生8人,工作需要调入 13 人,

  二、收入情况:

  今年医院收入总额为:72,986,089.47元,其中:财政经常性补助14,854,107.00元,财政专项资金5,723,020.00元,事业收入51,749,572.47元,,其中:医疗收入21,000,535.80元,药品收入30,749,036.67元,其他收入659,390.00元。

  三、支出情况:

  今年医院总支出55,490,557.53元,其中:财政基本支出14,854,107.00元,财政专项支出4,556,155.44元,医疗业务成本支出33,869,803.39元,人员支出达4,332,822.81元,占总支出的11%,管理费1,991,966.70占总支出的26%,固定资产构建和大修理支出去年同期增长56%,

  我院今年收入是历年来完成较好的一年,截止2014年11月30日,门急诊诊疗服务量为96131人次;出院人数2358人;手术例数200人次;病床使用率为89%。藏医特色疗法诊疗人次11147人次;各种辅助检查97186人次;藏药卡擦处方11848张;汤剂处方2585张,填补“十二五”初前的空白.2014年是国家中医药管理局确定的三级民族医院持续改进验收之年、也是国家级重点民族医院建设验收之年、更是医院全面完成“十二五”各项目标任务的收官之年。回顾即将过去的一年,在地委行署的坚强领导下,在地区各有关部门的大力支持下,医院党委院部带领全院干部职工,深入学习贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神和中央第六次西藏工作座谈会议精神,深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,坚持以病人为中心、发挥藏医药特色优势为主的办院方针,紧紧围绕三级民族医院持续改进、国家级重点民族医院建设以及新版GMP认证验收为抓手,全力以赴,攻坚克难,圆满完成了各项目标任务,为“十二五”收官之年画上了圆满的句号,更为“十三五”发展奠定了良好的基础。

  五、2014年“三公”经费决算情况说明

  2014年“三公”经费决算为0.5万元,其中:公务接待费为0万元,同比上期减少100%,公务用车运行维护费0.5万元,同比上期减少75%,公务用车保有量4辆车,公务用车购置为0元,同比一致。

  (一)出国(境)及外出考察学习费用:我院近三年来公款出国(境)费用未产生。

  (二)公务用车费用:我院近三年来不存在超编制、更不存在超标准购置公务用车、车辆维修及燃料费,以上数据主要占车辆燃料费,燃料费主要用于救护车。

  (三)接待费用:我院不存在违反公务接待管理规定,如 确实需要公务接待的必须填写接待清单,而且不存在任何以会议费、培训费等名义报销接待费用的现象。

  一、 年度财政拨款收支决算总体情况说明

  二、 年度一般公共预算当年财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算当年财政拨款决算规模变化情况

  与上年决算数同口径比较

  (二)一般公共预算当年财政拨款决算结构情况

  分大类说明金额及占比

  (三)一般公共预算当年财政拨款决算具体使用情况

  1、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)……

  2、……(类)……(款)……(项)……

  三、 年度一般公共预算基本支出决算情况说明

  四、 年“三公”经费决算情况说明

  除介绍“三公”经费总体情况外,还应对分项支出具体情况作说明,同时将分项数与上年决算数作同口径对比,对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外,应同时细化说明因公出国(境)团组数及人数,公务用车购置数及保有量,国内公务接待的批次、人数。

  五、 年度收支决算情况总体说明

  六、 年度收入决算情况说明

  七、 年度支出决算情况说明

  八、其他重要事项的情况说明

编辑:梁秋
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